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内控审计总监40-50万

发布人:高邦猎头     发布时间:2026-10-08
公司名称:济南某能源公司
工作地点:济南
工作职责:
1、负责集团的内控、审计工作,分管印章管理、档案管理工作。
2、牵头内控中心内部团队和制度管理工作,负责持续推进内控、审计工作的标准化、信息化工作,负责建立和完善公司的内部控制制度,建立健全公司内部控制体系,确保公司各项业务活动符合法规、规章和公司内部政策,保护公司的资产安全,提高公司的运营效率、效果;
3、负责对公司各板块的业务活动进行内部审计,检查公司内部控制制度的执行情况,确保制度的有效性;
4、负责内部控制有效性评价,编制和发布公司的内部控制评价报告,经董事会批准后公示,配合外审做好公司年度内部控制审计;
5、负责公司工程竣工结算的复审工作;
6、认真做好上级交办的其他各项工作。

岗位要求:(年龄35岁-45岁之间)
1、专业素养:本科以上学历,研究生或具备CIA、CISA、CPA证书者优先,上市公司内控/审计10年以上工作经验,其中5年及以上内控/审计管理工作经验;
2、行业经验:有项目、工程、生产制造类等综合企业经验优先,有新能源、储能、地产行业经验优先;
3、综合能力:拥有强大的抗压能力、沟通能力、解决问题能力、学习能力,善于数据分析,有信息系统从0到1搭建的能力,精通内控及审计、舞弊专业知识,财务水平高。
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