岗位职责
1.负责公司及零售信贷业务的贷前、贷中、贷后全流程审计工作,对业务合规性、内控有效性、风险管控质效进行审计评价,识别风险隐患与管理漏洞。
2.负责信贷资产质量分类、不良资产转让与核销、征信合规管理、催收管理、征信合规管理等专项审计工作。
3.运用大数据分析工具开展数据筛查、穿透核查,参与非现场审计模型搭建、验证与优化,输出审计疑点与分析报告。
4.对接监管要求与内部制度,协助开展财务管理、资产负债管理、金融市场业务、内控合规等领域审计工作。
5.编制审计工作底稿,撰写审计报告,提出整改建议并跟踪整改闭环。
任职要求
1.本科及以上学历,审计、会计、金融、科技、经济等相关专业,有5年以上银行审计、信贷、IT、风控、合规相关工作经验。
2. 熟悉银行信贷全流程、风险管理、内部控制基本逻辑与要点。
3. 具备数据分析能力,熟练使用或能够快速掌握使用Excel、SQL、Python等工具,有非现场审计/模型建设/数据建模经验优先。