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内审经理/高级经理/副总监36-48万

发布人:高邦猎头     发布时间:2026-05-18
公司名称:宁波某上市公司
工作地点:宁波

岗位职责 
1、搭建并持续优化公司内部审计体系,制定年度审计计划,建立及完善审计制度、审计流程与工作标准。
2、组织开展运营审计、营销审计、研发审计、财务审计、合规审计及专项调查,覆盖各业务单元及职能部门,识别流程缺陷与潜在风险。 
3、评估公司内部控制体系的有效性,推动关键控制点的整改落地。协助管理层建立风险预警机制,跟进重大风险事项。 
4、配合监管或管理层要求开展合规审计,建立举报与调查机制,牵头或参与反舞弊调查。 
5、出具独立、客观的审计报告,向管理层汇报审计发现及改进建议,并跟踪整改落实情况。 
6、风险与审计文化建设:通过审计互动和培训,在公司范围内推广风险意识、内部控制责任与道德行为文化建设。

任职资格
1、学历及专业:本科及以上学历,财务、审计、会计等相关专业。 
2、资质要求:持有CPA、CIA、ACCA等专业资格证书者优先。 
3、经验要求:10年以上审计或内审工作经验,近几年须在国内大中型企业担任内审负责人或核心骨干,熟悉国内企业运营环境与内审实务,有医疗器械行业、公检法经侦背景或体系搭建经验者优先。
4、能力要求:具备较强的数据分析能力,能借助工具(Excel、SQL、审计软件等)提升审计效率,具备优秀的沟通与报告撰写能力,能向高管及审计委员会清晰表达审计结论。
5、综合素质:原则性及抗压能力强,具备独立性和职业判断力,拥有敏锐的风险识别、调查取证能力和优秀的沟通协调能力,能推动跨部门整改




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